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集團合同管理精品(七篇)

時間:2023-08-25 16:29:59

序論:寫作是一種深度的自我表達。它要求我們深入探索自己的思想和情感,挖掘那些隱藏在內心深處的真相,好投稿為您帶來了七篇集團合同管理范文,愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑,助力您的創作。

集團合同管理

篇(1)

R集團公司是一個擁有多家子公司、分公司、控股公司及直屬單位,多年來,在探索、加強合同管理的實踐方面形成一套符合自己實際、行之有效的管理方式、方法。現做匯報,以期拋磚引玉之效。

一、確立合同管理模式

R集團公司明確:集團公司范圍內(包括各級單位)的合同由集團公司管理,集團公司采取統一與授權相結合、綜合與專業相結合的管理模式對合同進行管理。具體:在集團公司與各單位合同管理分工上,集團公司總部合同、各單位重要合同由集團公司統一管理,各單位非重要合同由集團公司授權各單位管理(重要合同與非重要合同的劃分標準由集團公司確定,集團公司參照合同標的額、履行周期等進行確定。如對于工程類合同,R集團公司在劃分重要合同與非重要合同時,標的額超過一億元或履行期限超兩年的合同定義為各單位重要合同,此類合同由R集團公司統一管理);在職能部門合同管理分工上,各專業合同由職能部門歸口管理(如R集團公司范圍內工程類合同、設備類合同分別由工程部、設備部管理),合同綜合管理部門對合同涉及風險最后審查把關。

二、加強合同環節管理

對合同過程各環節進行分解分析,加強合同各環節管理、管控,實現合同風險管控。R集團公司的具體做法:

(一)對合同當事人審查

(1)審查內容。1)合同當事人的基本情況。合同當事人是否適格,《企業法人營業執照》或《營業執照》及其年檢是否在有效期限之內;2)合同當事人的履約能力。審查當事人的注冊資本、凈資產是否與合同履行相適應,有無不良信譽記錄等;3)合同當事人的簽約資格。當事人是否具有簽約授權,授權是否合法,有無越權等。

(2)審查程序。集團公司統一管理的合同,由集團公司合同專業管理部門負責對當事人審查;授權單位管理的合同,由各單位合同管理部門對當事人審查。

通過對當事人審查,將無簽約資格,或有簽約資格而無履約能力的當事人排除在外。

(二)合同起草管理

R集團公司規定集團公司及各單位設置專職或兼職合同管理員,合同管理人員負責合同起草。合同起草參照以下要求:(1)內容符合法律法規;(2)編號統一一致;(3)合同名稱與合同內容一致;(4)主、從合同相應內容一致,合同附件齊備;(5)明確合同履行方式;(6)明確違約責任及承擔方式;(7)合同設立擔保的,明確擔保的方式和范圍;(8)明確管轄法院或仲裁機構等。

(三)合同會簽管理

(1)合同會簽。合同會簽,是R集團公司職能部門按職責分工分別對合同進行審查,會簽是R集團公司合同管理的重要特點。R集團公司總部合同、各單位重要合同經R集團公司合同管理部門按一定順序會簽。下面舉例R集團公司合同會簽及順序(見下表):

(2)會簽操作。職能部門在對合同進行審查時,審查意見可在合同會簽稿上修訂或批注,并及時反饋給合同承辦單位或部門,由承辦單位或部門采納,或說明后不予采納。

最后,R集團合同綜合管理部門對合同合法性、有效性進行審查把關。

(四)合同簽訂管理

合同經會簽審查后,送R集團公司分管領導審查,報主要負責人審批(或主要負責人授權他人審批),最后,由合同管理員根據審批后的合同會簽稿制作合同正式文本。合同正式文本由法定代表人或授權人簽署。合同正式文本加蓋合同專用章,并加蓋騎縫章。

(五)合同履行管理

(1)合同履性計劃。R集團公司總部合同、各單位重要合同經各方當事人簽署后,承辦單位或部門按照合同特點,對合同履行做總體規劃,確定合同履行階段或履行節點,制定履行計劃,并明確履行階段或節點目標。合同履行按計劃、分階段全面履行。

(2)合同備案。R集團公司總部合同、各單位合同簽署后,副本由承辦單位或部門報合同綜合管理部門備案,總部合同和各單位重要合同備案時附合同履行計劃。R集團公司合同綜合管理對備案合同登記、建賬、備查,加強合同履行監管。

(3)合同履行跟蹤。R集團公司總部合同、各單位重要合同履行情況由承辦單位或部門定期報合同綜合管理部門和合同專業管理部門。合同綜合部門對報送的合同信息及通過其他途徑掌握的信息進行匯總、整理、分析,協調解決合同管理存在問題,進一步規范合同管理,促進合同管理改進。

(六)合同驗收、歸檔管理

合同驗收由承辦單位或部門組織,在驗收中發現不符合要求的事項,在規定時間內向對方當事人提出書面異議及整改意見,并督促及時整改;驗收合格的,由驗收人員簽署書面驗收報告。

合同管理員對在簽訂、履行合同過程中的信件、電報、電傳、傳真、電子數據交換、電子郵件和合同文本等憑證妥善保管,并按R集團公司檔案管理要求辦理歸檔。

三、合同管理體系的構建

為實現合同管理,為保證合同及合同管理規范、有效運行,R集團公司建立起與合同管理相適應的、其行之有效的管理體系。

(一)組織體系

R集團公司建立起由董事長總經理合同綜合管理部門分管領導和合同專業管理部門分管領導集團公司合同管理部門集團公司各單位各單位分管領導合同管理員的組織保障體系。組織體系的建立健全,明確了各合同管理職能部門職責,進一步落實合同管理責任。

(二)制度體系

為適應合同管理,R集團公司進一步完善、明確了由合同法及相關法律法規R集團公司合同管理制度及相關規定R集團公司各專業合同管理制度各單位合同管理規定的多層級的合同管理制度,保障了合同管理有章可循、有據可依。

(三)合同及合同管理動態運行機制

篇(2)

規范集團公司合同管理程序,明確管理職責,界定管理層面,防范經營風險,提高管理效能。

2 適用范圍

本制度適用于集團公司本部、分支機構和其他直屬單位。集團公司全資、控股子公司依據法定程序執行。

3 定義

3.1所屬單位:特指集團公司所屬各全資企業、其他直屬單位,以及依照法定程序應當執行本制度的集團公司控股企業。

3.2合同:是指除勞動合同外,集團公司及其全資、控股成員企業及其他直屬單位與平等主體的自然人、法人和其它組織之間,以及集團內各平等主體之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。

3.3合同管理:是指對合同立項、意向接觸、資信調查、商務談判、合同條款擬定、審查會簽、簽字、備案審核、履行、變更、中止、解除、糾紛處理、立卷歸檔等全過程的管理。

4管理體制、組織形式與相關規定

4.1 合同管理實行分級歸口管理與有限的集中控制相結合的管

-2-

理體制,具體組織形式包括:

4.1.1 所屬單位下列合同,如果是隸屬于集團公司直接管理的項目,由集團公司相關業務主管部門審核同意后方可簽訂;非隸屬于集團公司直接管理的項目,以及其他屬于集團公司授權分支機構或其他直管單位管理的項目,需經具有相應管理權限的集團公司分支機構或其他直管單位審核同意后簽訂,并由審核或直接辦理單位報集團公司備案。其中,需由集團公司提供擔保的項目合同,應當經集團公司審核同意后簽訂:

4.1.1.1 電力項目利用外資合同。

4.1.1.2 投資、借(貸)款及其他融資、企業財產保險、資產轉讓、出售、收購、租賃合同(房屋租賃合同除外)。

4.1.1.3 集團公司直管所屬單位的購售電合同、并網調度協議、電廠運營、機組檢修合同。

4.1.1.4 企業合并、兼并、聯營合同,以及擔保合同。

4.1.1.5 限額以上的買賣合同。

4.1.1.6集團公司或具有管理權限的所屬單位認為有必要審核或備案的其它合同。

4.1.2 集團公司本部各類合同,以及所屬單位除4.1.1規定范圍以外的其他合同,由集團公司及所屬單位分別按本辦法關于單位內部合同管理的相關規定,自行辦理。

4.1.3 集團公司控股企業,對4.1.1規定事項,按《公司法》

-3-

及公司章程規定的股東權利及程序辦理。

4.2 管理規定

4.2.1簽訂合同,除即時清結外,都必須采用書面形式。

4.2.2 集團公司本部及所屬單位法律事務工作機構或者法律顧問所在的綜合管理部門,為合同歸口管理部門。

4.2.3 需要以集團公司或者所屬單位名義訂立各種具有履約性質的協議、文件的部門,為合同承辦部門。承辦部門應根據合同項目需要指定承辦人,借調、借用人員不得被指定為承辦人。

4.2.4審計、監察部門依其職責對合同訂立、履行、變更、解除全過程進行審計、監察。

4.2.5合同簽訂之前應當經財務、審計、歸口管理部門,以及合同項目所涉及的相關業務管理部門審查會簽。相關業務管理部門范圍,由承辦部門根據項目所涉及的計劃、歸口管理、綜合事務、勞動、人事、安全、技術、生產、建設、股權、市場、國際合作等問題確定。

4.2.6 合同管理實行承辦部門負責制與審查會簽責任制相結合的責任制度。

4.2.6.1合同承辦部門對合同訂立、履行和執行的全過程全面負責,合同承辦人為直接責任人。

4.2.6.2 審查會簽部門根據本部門職責及本辦法的規定,對合同項目中應當提出相關意見而未提出的,應當承擔相應的責任。 -4-

4.2.7 集團公司及所屬單位內部的部(處、科、室)等職能部門一律不得以自己的名義對外簽訂合同或者其它具有履約性質的任何書面文件;具有營業執照的分支機構以自己的名義對外簽訂合同,應當具有集團公司的授權委托。

4.2.8 法定代表人不親自簽署而授權人簽署合同,應當按《集團公司法定代表人授權委托管理辦法》的規定,辦理授權委托書。

4.2.9合同承辦部門和合同歸口管理部門應當分別建立合同臺帳,實行履約跟蹤統計報告責任制。

4.2.10 在合同的訂立、履行中,對有下列行為之一,且產生較大影響或嚴重后果的,由監察部門按照有關規定進行查處,并會同人事部門追究責任單位(部門)負責人和直接責任人的責任。涉嫌犯罪的,移交司法機關處理:

4.2.10.1 不按本辦法規定簽訂、履行合同的。

4.2.10.2 訂有重大缺陷或無效合同的。

4.2.10.3 審查人員延誤審查時間或未審出合同缺陷的。

4.2.10.4 不按法律或本辦法規定履行變更或解除合同職責的。

4.2.10.5 應當追究對方違約責任而擅自放棄的。

4.2.10.6 提供虛假資料的。

4.2.10.7 不履行內部管理程序、超越授權或濫用授權簽約的。

4.2.10.8 未按規定進行授權或擅自轉委托的。

4.2.10.9 與對方或第三人惡意串通、收受賄賂的。 -5-

4.2.10.10 泄露合同意向、商業秘密或有關機密的。

4.2.10.11 延誤糾紛處理法定時效期間的。

4.2.10.12 在合同管理、簽訂、審核、履行過程中有其他失職行為的。

5 職責

5.1 歸口管理部門職責

5.1.1 貫徹執行合同管理的法律、法規和規章制度,為合同承辦部門提供法律服務。

5.1.2 建立健全本單位合同管理制度,監督、檢查考核各部門及所屬、所管單位合同管理情況。

5.1.3 參與重大合同的論證、談判、起草、審查、簽訂及合同糾紛的處理。

5.1.4 統一管理法定代表人授權委托書和公證、鑒證事宜,管理合同專用章。

5.1.5 負責合同備案文本的管理,執行合同登記、統計及報告制度。

5.1.6 組織合同管理知識培訓,負責合同承辦人員資格審查。

5.1.7 在會簽或參與重大合同談判過程中,負責審查合同主體、內容、形式的合法性、嚴密性、可行性。

5.1.8 其他相關管理工作。

5.2 合同承辦部門職責 -6-

5.2.1 負責合同立項,指定合同承辦人,進行可行性論證,意向接觸,資信調查,報請主管領導審批。

5.2.2 組織合同的談判。

5.2.3 起草合同文本,并組織審查會簽。

5.2.4 組織合同的簽訂,辦理所需的法定代表人授權委托書。

5.2.5 負責合同的履行、變更、解除及糾紛處理。

5.2.6 負責合同檔案的管理。

5.2.7 負責所屬單位報送集團公司審核合同事項的辦理。

5.2.8 收集本辦法的執行情況信息,并按集團公司年度制度建設計劃,提出修改意見。

5.3 合同審查會簽部門職責

5.3.1 財務部門負責對合同的價款、支付方式的合理性、可行性,資金預算及來源的可靠性,財務手續的合法性、合規性,擔保財產合法、安全性進行審查;對合同變更或解除的經濟性進行評估,出具書面意見。

5.3.2 審計部門負責對合同涉及的資金來源、使用及資產所有權、動用審批手續的合法性以及合同價款、酬金和結算的合理、合法性進行審查。

5.3.3 相關業務部門按本部門職責,負責對合同所涉及本部門業務范圍的相關條款的合法性、可靠性、可行性、安全性,是否符合相關標準及政府文件規定等問題提出審查意見。 -7-

篇(3)

XXX在工作中,本著維護集團的利益,嚴格按照法律規范和相關流程進行合同項目的管理工作。在工作中摸索出了一套符合本集團內部的合同管理辦法。從合同的簽訂、履行、驗收等環節入手,嚴把合同管理大關,切實保證項目具有可行性、經濟性、合法性和科學性。同時,力求規避風險,將風險控制在極小的范圍內。全新的合同管理辦法,不僅有效規避了合同糾紛,而且極大的提高了合同項目的執行能力。

2. 創新服務管理,完善后勤保障力

后勤作為生產過程中服務保障部門,在集團工作中占有極其顯著的地位。為了更好地保障生產,服務生產,促進生產。XXX在招待所的工作中勇于創新,積極探索行之有效的服務管理辦法。并且注重職業道德和職業素養的宣傳與教育,凝聚團隊力量,使團隊在搶險救災過程中高效、高質的完成了保障工作。

3. 深化現代化管理,加強企業競爭力

篇(4)

工程處罰通知書范本范文一

合肥市義興建筑安裝工程有限職責公司:

你公司在參加“合經區消防大隊營區維修(室內)工程施工(項目編號HJQCGZX[2012]G031號)”項目投標中:不愿繳納低價風險保證金,放下成交資格。現針對你公司的上述行為,依據該項目詢價文件及相關規定,對你公司作出以下處罰規定:

1。全額扣除報價保證金伍仟陸佰元整上繳合經區財政專戶;

2。禁止你公司自處罰通知書下達之日起一年內參加合肥經開區政府采購中心任何招標活動。

特此通知

合肥經濟技術開發區政府采購中心

201x年10月17日

工程處罰通知書范本范文二

致 :

你公司施工的 工程,經我司檢查發現在工程質量、進度或安全文明施工等方面存在以下問題:

根據《 施工現場管理細則》,我司決定對你公司處以 元的罰款,人民幣(大寫): 元。此費用將從你公司當月工程款中扣除。望你公司在以后的施工中吸取教訓,加強管理,杜絕此類問題的發生。

特此通知!

深××地產有限公司

年 月 日

工程處罰通知書范本范文三

華冶集團全體同仁:

集團法務部于10月底對浙江地區的的合同管理工作進行了抽查,結果令人堪憂,經研究決定對相關單位作出如下處罰,以儆效尤:

浙華鋼管罰40分,寧波貿易罰60分,杭州貿易罰60分。 以上罰分由各公司內部進行分配消化,并建議對各業務經理、主管、經辦人、合同管理員、管理部經理、主管根據不同職能進行相應處罰,未能分配部分由總經理承擔,以上扣罰應在本月工資中體現,由各子、分公司財務、人事行政督促執行。

希集團所有子、分公司及相關人員引以為戒,要以公司利益為重,從思想上加強風險防范意識,從行動上加強對《合同管理辦法》及實施細則的學習,切實提高合同管理工作水平,避免合同風險。

集團今后將加大對合同管理工作的檢查力度,并進行不定期抽查,如有違者,從重處罰!

特此通知!

集團監控中心

11月8日

 

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篇(5)

關鍵詞:集團公司;績效評價;財務指標

中圖分類號:F23

文獻標識碼:A

文章編號:16723198(2015)22014501

DT集團現行的績效考核工作都由各分子公司自行進行,考核內容和指標也是自己制定和規定,各分子公司都自成一派,難以統一,造成一些關鍵績效指標無人負責,最后由集團總部承擔后果。因此,建立一個完整的績效評價體系對于集團來說是主要面臨的問題。

1評價機制

1.1評價指標

集團公司制定了考核標準,包括經營評價指標、財務管控指標和職能履行指標三個一級指標,其中,經營評價指標包括:營業收入、成本費用和利潤、應收賬款回款情況;財務管控指標包括:預算完成效果、會計信息質量、資產管理、合同管理;職能履行指標包括:項目決策能力和民主評價。

1.2評價方法

(1)營業收入的相關規定為:

標準評分為10分,加減分=(實際營業收入/預算營業收入-1)×10。

(2)成本費用的相關規定為:

標準評分為10分,加減分=(實際成本費用/預算成本費用-1)×10。

(3)利潤標準評分為12分,加減分=[(實際利潤-預算利潤)/預算利潤]×10。

(4)應收賬款回款情況標準評分為10分,回款率在60%以下的,該項目不得分;回款率在60―70%之間的,得3分;回款率在70―80%之間的,得5分;回款率在80―90%之間的,得8分;回款率在90%以上的,得10分。

(5)預算完成效果標準評分為15分,如果營業收入、付現成本費用、現金利潤三個指標的實際數與預算之間的差異率在50%以上,該項目不得分;差異率在40―50%之間的,得5分;差異率在30―40%之間的,得7分;差異率在20―30%之間的,得10分;差異率在10―20%之間的,得13分;差異率在10%以內的,得15分。

(6)會計信息質量標準評分為6分,凡發現人為操作會計信息的事項發生,該項不得分;未存在人為操作會計信息質量的得6分。

(7)資產管理標準評分為6分,沒有發現違反規定的,得6分;凡發現一次違反集團相關資產管理制度的扣一分,直至該指標扣為0分為止。

(8)合同管理標準評分為6分,凡子公司建立健全合同管理臺賬,合同管理符合集團規定制度的得6分;凡存在不符合規定的,發現一處扣一分,直至該指標扣為0分為止。

(9)項目決策能力標準評分為10分,項目實施率在30%以下的,該項目不得分;實施率在30―50%之間的,得4分;實施率在50―70%之間的,得6分;實施率在70―90%之間的,得8分;實施率在90%以上的,得10分。

(10)民主評價標準評分為10分。得分=[(集團測評總分×40%)+(公司中層測評總分×30%)+(公司職工測評總分×30%)]×10%。

2考核標準

利用計算出的績效考核最終得分,來評判分子公司的財務績效情況。績效考核得分還可以和業績獎進行掛鉤。綜合得分低于或等于80分的,經營團隊的績效獎與經營業績掛鉤的部分應全部沉沒;綜合得分大于80分低于90分的,經營團隊的績效獎與經營業績掛鉤的部分應全部兌現;綜合得分大于90分低于95分的,經營團隊成員除拿到正常的績效獎以外,還應該鼓勵其50%的績效獎;綜合得分大于95分的,經營團隊成員除拿到正常的績效獎以外,還應該鼓勵其100%的績效獎。

參考文獻

[1]楊惠杰.企業集團財務管控的問題與對策研究[J].財經界,2015,(2).

篇(6)

一、工作準備情況

二、自查情況:

物資供應部、設備部、宏大熱電公司、物業公司、籌建處、燃料管理部、蘭西物資公司、科技公司等合同主辦部門等在自查階段能認真按照實施方案的要求,組織部門人員進行了專題學習。對相關制度依據集團公司、大唐甘肅公司、**公司的制度規定進行梳理對照。各部門結合公司實際進行修訂,對制度執行中存在的漏洞和不足及時完善;能認真履行**公司合同管理制度物,招議標流程管理和建立質量可靠、服務及時的供應商隊伍信息庫,并與各供應商簽訂了廉政合同。以上部門均將自查情況報告按時上報效能監察工作辦公室。

三、檢查情況:

在自查工作結束后,監察審計部會同相關部門對合同管理情況進行了檢查。

1、首先進行了基礎檢查。對物資供應部、設備部、宏大熱電公司、物業公司、籌建處、燃料管理部、蘭西物資公司、科技公司基礎資料進行了查閱。檢查合同的有關文本、會議紀要、資質資料、會簽單以及廉政保證書、打分表等相關資料是否齊全、符合歸檔管理要求。通過檢查,各類資料都較齊全,符合歸檔要求。

2、對執行程序、制度的規范性進行了檢查。按照大唐甘肅公司文件要求,30萬元以上要進行招標或大唐甘肅公司授權我公司組織進行招標,30萬元以下可由我公司組織進行議標。在公司各項目招議標工作中,監察審計部全過程進行了監督。通過檢查,職能部門能按要求執行各項制度,按程序開展工作。

3、對合同文本進行了檢查。檢查合同文本內容是否嚴謹規范、會議紀要是否齊全、會簽制度履行情況。通過檢查,各項合同文本較規范,主要不足是:合同文本格式不統一、合同會議紀要不齊全、個別合同會簽單上沒有時間。事后,相關部及時統一了合同文本格式、補全了相關內容。

4、對合同承辦部門制度執行情況進行檢查。我們對物資供應部、設備部、宏大熱電公司、物業公司、籌建處、燃料管理部、蘭西物資公司、科技公司相關管理制度的建立健全進行檢查,檢查管理制度是否完善,相關工作人員是否存在不廉潔行為。

經效能監察工作小組對參與合同管理的部門及工作人員工作情況進行全過程檢查,各承辦單位均嚴格執行集團公司、大唐甘肅公司以及我公司合同管理制度有關規定情況,無吃、拿、卡、要和的不廉潔行為。三、監察建議:

各合同承辦單位:

1、組織部門人員認真學習**公司近期下發的《合同管理辦法》,嚴格執行辦法中的各項規定,確保合同管理工作正常有序地開展。

2、統一合同各類相關資料的格式、內容、編號。

3、進一步加強對投標單位資質的審查。

4、加強部門及合同承辦人應履行的管理職責。

5、進一步完善招議標會議記錄、會簽單制度;合同相關資料必須統一、齊全、及時歸檔。

6、進一步加強合同生效的法人簽字或法人授權書制度。

四、整改提高情況

在效能監察檢查小組的督促下,各合同承辦單位針對提出的意見和存在的問題認真進行了整改。

1、各合同承辦單位認真組織部門人員學習**公司近期下發的《合同管理辦法》,不斷規范合同管理。

篇(7)

尊敬的集團領導、各位朋友:大家好!

光陰似箭,轉眼我在集團預決算部已工作兩年。在過去的20xx年里,公司領導將“優秀管理者”這個榮譽授予給我個人,我倍感榮幸,同時也感到了肩上擔子的沉重。感謝集團公司對我的信任,提供給我一個充分展示自己的平臺;感謝分管領導在工作上給我很多細致而又耐心的指導,使我克服了工作中的重重困難;感謝公司其他職能部門以及各個項目部對我工作的大力支持和配合;感謝全體員工,是你們的辛勤付出和同心協力,才成就了優秀的團隊,才成就了我。

20xx年,xx部在公司高層的關懷和指導下,積極開拓進取,既做好集團公司的“排頭兵”,又把好項目利潤的“最后關口”。各項工作均取得了良好的成績。1、在招投標工作中,本著把握關鍵、摸清情況、認真編制、規范操作的原則,在一系列投標工作中不斷發現問題、不斷總結經驗,在時間短、任務重的情況下,按時保質地完成集團公司下發的投標任務,為集團公司贏得了更多的市場份額,保障了工程建設項目的順利實施。2、決算工作作為集團公司的一項重點工作,我們克服重重困難,圓滿完成了決算審計工作,為集團公司盡快回籠資金提供了很好的保障。3、合同管理工作積極、穩妥。對每個中標工程均及時、積極地與業主單位進行合同磋商及簽訂,并做好與項目責任人簽訂項目責任合同,以加強項目責任人的合同責任和風險意識。與此同時,我們組織對項目部進行合同交底,對合同中的主要條款、關鍵性內容、工程贏利點均予以解釋和說明,以使項目責任人能夠通過加強合同管理,為集團公司贏得更大利潤。

盡管我們在過去的一年中,我們的工作取得了一些成績,但也存在著一些不足。有些工作做得還不夠深入。比如由于決算審計人員不足,許多決算工作不能在第一時間對項目部作出指導。20xx年,大量的工程項目進入了竣工階段,決算審計工作任務艱巨。怎樣才能圓滿地完成竣工工程的決算審計工作,是我們部門下一步工作的難點,也是重點。在此,希望集團公司的項目部、公司其他職能部門能夠繼續給予我們工作上的大力支持和配合;通過我們大家共同的努力,把這項工作做好。

集團體制正在逐步完善,結構正在逐步優化,正朝著正規化、現代化、規模化和集團化方向發展,前景一片大好。作為集團公司一名中層管理者,我對集團公司充滿憧憬和信心。20xx年,一定能夠取得更好的成績,贏得更多的榮譽。在座的各位,讓我們一道攜起手來,共同努力,去開拓集團更加美好的明天!

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